一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門,受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)行政(事業(yè))單位,包括:行政單位1個(gè):鶴山市國土資源局本級(包含10個(gè)國土資源管理所);事業(yè)單位2個(gè):鶴山市土地開發(fā)整理中心和鶴山市國土資源信息中心。
(二)人員構(gòu)成情況
2014年度編制64人(含執(zhí)法專項(xiàng)編制48人),實(shí)有57人,離退休8人。下屬事業(yè)單位編制13人,實(shí)有9人,離退休1人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年,我局在市委市政府和上級國土資源部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、市政府提出的“圍繞‘造平臺、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)’六大核心任務(wù),努力建設(shè)幸福鶴山”發(fā)展思路,按照“保護(hù)資源更加嚴(yán)格規(guī)范、利用資源更加節(jié)約集約、維護(hù)群眾權(quán)益更加有力有效”的總要求,切實(shí)抓好地政、礦政及地質(zhì)災(zāi)害防治等國土資源工作,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。2014年主要工作任務(wù)為:整合土地資源,打造發(fā)展大平臺;繼續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作;繼續(xù)加快國土資源信息化建設(shè);加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查;繼續(xù)對全市閑置土地進(jìn)行清理,加大力度處置閑置低效用地;完成我市新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新工作;做好配合國家審計(jì)署對土地出讓金和耕地保護(hù)情況專項(xiàng)審計(jì)及其整改工作。
二、收入決算說明
2014年收入決算1335.83萬元,全部為財(cái)政撥款收入。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入1244.95萬元,占93.20%;政府性基金預(yù)算收入90.88萬元,占6.80%。
三、支出決算說明
2014年支出決算1335.83萬元。包括:
(一)基本支出850.93萬元,占支出總額的63.70%。主要為:工資福利支出617.24萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(包括退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金等)165.14萬元,商品和服務(wù)支出68.55萬元。
二)項(xiàng)目支出484.90萬元,占支出總額的36.30%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”決算支出84.13萬元,主要支出項(xiàng)目有:土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出?!靶略鼋ㄔO(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出”決算支出6.75萬元,主要支出項(xiàng)目是土地整理支出。
2.國土資源事務(wù)支出394.02萬元。主要支出項(xiàng)目為:國土資源規(guī)劃及管理、土地資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、國土整治、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出和其他國土資源事務(wù)支出等支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2014年鶴山市國土資源局(含10個(gè)國土資源管理所、下屬2個(gè)事業(yè)單位)用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)51.79萬元。
(一)沒有安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)沒有使用公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
(三)2014年公務(wù)用車保有量10輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.16萬元,主要包括本局、10個(gè)國土資源管理所和下屬2個(gè)事業(yè)單位,車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出6.63萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2014年發(fā)生國內(nèi)接待81次,接待人數(shù)共903 人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)51.79萬元,比上年同期減少29.68萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.16萬元,比上年同期減少10.92萬元,響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號召,壓減公務(wù)車的使用頻率,相應(yīng)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出6.63萬元,比上年同期減少18.76萬元,減少原因:響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號召,減少公務(wù)接待次數(shù),盡量在單位食堂安排公務(wù)接待,因此,公務(wù)接待支出比上年大幅減少。
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