2017年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算
目錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,內設辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能:1、承擔市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權,指導、協(xié)調和監(jiān)督有關部門的安全生產(chǎn)工作;3、負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;4、指導、協(xié)調全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負責安全評價、安全培訓、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質的監(jiān)督管理工作;5、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;6、組織、指導全市安全生產(chǎn)責任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作;7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;8、負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負責有關監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導全市安全生產(chǎn)重大科學技術研究,技術示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;11、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關執(zhí)法規(guī)范和標準;負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的監(jiān)督檢查;負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作;12、指導、協(xié)調較大以上安全生產(chǎn)事故災難的應急救援工作,制定應急救援預案和工作規(guī)劃,做好預警預報、人員調集、組織救援、物質保障、善后處理等方面工作,落實各項應急措施;13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:內設辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股,行政編制20人,實有在職人員20人,退休人員4人。
第二部分 2017年部門預算表
|
|
|
表1 |
|||||||
收支總體情況表 |
|
|||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
|
||||||
一、財政撥款 |
671.04 |
一、基本支出 |
469.95 |
|
||||||
二、財政專戶撥款 |
- |
二、項目支出 |
201.09 |
|
||||||
三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
- |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
本年收入合計 |
671.04 |
本年支出合計 |
671.04 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
四、上級補助收入 |
- |
四、對附屬單位補助支出 |
- |
|
||||||
五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級支出 |
- |
|
||||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
- |
六、結轉下年 |
8.40 |
|
||||||
七、上年結轉 |
8.40 |
|
|
|
||||||
收入總計 |
679.44 |
支出總計 |
679.44 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
|
|||||||||
|
表2 |
|
||||||||
收入總體情況表 |
|
|||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|
||||||||
項 目 |
2017年預算 |
|
||||||||
一、預算撥款 |
671.04 |
|
||||||||
一般公共預算撥款 |
671.04 |
|
||||||||
基金預算撥款 |
|
|
||||||||
二、財政專戶撥款 |
- |
|
||||||||
教育收費 |
|
|
||||||||
其他財政收入撥款 |
|
|
||||||||
三、其他資金 |
- |
|
||||||||
事業(yè)收入 |
|
|
||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
||||||||
其他收入 |
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
本年收入合計 |
671.04 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
四、上級補助收入 |
|
|
||||||||
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
||||||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
||||||||
七、上年結轉 |
8.40 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
收 入 總 計 |
679.44 |
|
|
表3 |
|
|||||
支出總體情況表 |
|
||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|
|||||
項 目 |
2017年預算 |
|
|||||
一、基本支出 |
469.95 |
|
|||||
工資福利支出 |
330.47 |
|
|||||
一般商品和服務支出 |
51.70 |
|
|||||
對個人和家庭的補助 |
85.28 |
|
|||||
其他資本性支出等 |
2.50 |
|
|||||
|
|
|
|||||
二、項目支出 |
201.09 |
|
|||||
日常運轉類項目 |
201.09 |
|
|||||
政府購買服務類項目 |
|
|
|||||
其他類項目 |
|
|
|||||
科技研發(fā)類項目 |
|
|
|||||
基本建設類項目 |
|
|
|||||
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
|||||
信息化運維類項目 |
|
|
|||||
專項業(yè)務類項目 |
|
|
|||||
因公出國(境)項目 |
|
|
|||||
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
本年支出合計 |
671.04 |
|
|||||
|
|
|
|||||
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|||||
五、上繳上級支出 |
|
|
|||||
六、結轉下年 |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
支 出 總 計 |
671.04 |
|
|||||
|
|
|
表4 |
||||
財政撥款總體情況表 |
|||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項 目 |
2017年預算 |
項 目 |
2017年預算 |
||||
一、一般公共預算 |
671.04 |
一、一般公共預算 |
671.04 |
||||
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
||||
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
||||
|
|
|
|
||||
本年收入合計 |
671.04 |
本年支出合計 |
671.04 |
||||
|
|
|
|
||||
四、上年結轉 |
8.40 |
四、結轉下年 |
8.40 |
||||
收入總計 |
679.44 |
支出總計 |
679.44 |
|
|
|
表5 |
|||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
單位:萬元 |
|||
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
||||
合計 |
671.04 |
469.95 |
201.09 |
|||
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
68.59 |
68.59 |
|
|||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
|
|||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
9.24 |
9.24 |
|
|||
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
42.39 |
42.39 |
|
|||
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.96 |
16.96 |
|
|||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.41 |
14.41 |
|
|||
[21007]計劃生育事務 |
5.16 |
5.16 |
|
|||
[2100717]計劃生育服務 |
5.16 |
5.16 |
|
|||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
[215]資源勘探信息等支出 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
[21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
556.60 |
355.51 |
201.09 |
|||
[2150601]行政運行 |
327.22 |
327.22 |
|
|||
[2150602]一般行政管理事務 |
28.29 |
28.29 |
|
|||
[2150605]安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
77.47 |
|
77.47 |
|||
[2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
123.62 |
|
123.62 |
|||
[221]住房保障支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
[22102]住房改革支出 |
31.44 |
31.44 |
|
|||
[2210201]住房公積金 |
31.44 |
31.44 |
|
|
表6 |
|||
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|
|||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
|
合計 |
469.95 |
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
330.47 |
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
193.82 |
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
21.97 |
|
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
42.37 |
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30104]其他社會保障繳費 |
10.5 |
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保教繳費 |
42.39 |
|
|
[50102]社會保險繳費 |
[30109]職業(yè)年金繳費 |
16.96 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.46 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
51.7 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.45 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
2.5 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
9.96 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
14.94 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0.9 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
4 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
12 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
6.95 |
|
|
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
2.5 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
2.5 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
85.28 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
5.16 |
|
|
[50903]住房公積金 |
[30311]住房公積金 |
31.68 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
9.24 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
39.2 |
|
|
表7 |
||
一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|
|
合計 |
201.09 |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
124 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
13 |
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
4 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
107 |
|
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
12.47 |
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
12.47 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
64.62 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
64.62 |
|
表8 |
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
項 目 |
2017年預算 |
行政經(jīng)費 |
460.71 |
“三公”經(jīng)費 |
16.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
(二)公務用車購置及運行維護支出 |
12.00 |
1.公務用車購置 |
|
2.公務用車運行維護費 |
12.00 |
(三)公務接待費支出 |
4.00 |
|
|
|
|
注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、
取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)
(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、
信息網(wǎng)絡運行維護費等。 |
|
|
|
表9 |
2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
- |
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||||
2017年部門預算基本支出預算表 |
|
||||||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|
||||||||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||
合計 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
|
|
|
|
|
|||||
鶴山市安監(jiān)局 |
469.95 |
469.95 |
469.95 |
|
|
|
|
|
|||||
工資和福利支出 |
330.47 |
330.47 |
330.47 |
|
|
|
|
|
|||||
商品和服務支出 |
51.70 |
51.70 |
51.7 |
|
|
|
|
|
|||||
對個人和家庭的補助 |
85.28 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
|||||
其他資本性支出等 |
2.50 |
2.50 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||||
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|
||||||||||||||
單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|
|||||||||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
合計 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
鶴山市安監(jiān)局 |
201.09 |
201.09 |
201.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||
安全生產(chǎn)專項經(jīng)費 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
辦公樓維修費 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2017年安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
鎮(zhèn)(街)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查隊伍建設獎勵金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
安全生產(chǎn)技術服務專項經(jīng)費 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
安全生產(chǎn)責任制成員單位專項工作經(jīng)費 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
職業(yè)衛(wèi)生檢查設備購置費用 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)獎勵金 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||
中央:市省油氣輸送管道隱患整治專項經(jīng)費 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元, 增長40.65%,主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督隊伍與安全生產(chǎn)技術服務隊伍建設的需要、安全生產(chǎn)力度不斷加大;支出預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元,增長40.65%, 主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督隊伍與安全生產(chǎn)技術服務隊伍建設的需要、安全生產(chǎn)力度不斷加大。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排16.00萬元,比上年減少3.76萬元,下降19.03%,主要原因是不斷規(guī)范公務用車與公務接待支出。其中:因公出國(境)費零萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費12萬元,比上年減少1.91萬元,下降13.73%,主要原因是規(guī)范公務用車;公務接待費4.00萬元,比上年減少1.85萬元,下降31.62%,主要原因是規(guī)范公務接待支出。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排51.7萬元,比上年增加3.88萬元,增長8.11%,主要原因是規(guī)范公務用車和公務接待支出。其中:水費0.45萬元,電費2.5萬元,郵電費9.96萬元,其他交通費用14.94萬元,會議費0.9萬元,公務接待費4萬元,公務用車運行維護費12萬元,其他商品和服務支出6.95萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排14.97萬元,其中:貨物類采購預算14.97萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:辦公大樓1-3層,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室、執(zhí)法儀器放置室;三樓有監(jiān)管一股、二股、會議室、文印室、檔案室等;主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設備139件,專用設備1件,家具等164件,其中,車輛共3輛,其中,一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產(chǎn)變動情況為:2016年12月,增加辦公設備共8件。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況暫沒有。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。