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2017年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算
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2017年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算

目錄


第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋





第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況


一、主要職責

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,內設辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能:1、承擔市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權,指導、協(xié)調和監(jiān)督有關部門的安全生產(chǎn)工作;3、負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;4、指導、協(xié)調全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負責安全評價、安全培訓、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質的監(jiān)督管理工作;5、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;6、組織、指導全市安全生產(chǎn)責任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作;7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;8、負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負責有關監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導全市安全生產(chǎn)重大科學技術研究,技術示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;11、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關執(zhí)法規(guī)范和標準;負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的監(jiān)督檢查;負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作;12、指導、協(xié)調較大以上安全生產(chǎn)事故災難的應急救援工作,制定應急救援預案和工作規(guī)劃,做好預警預報、人員調集、組織救援、物質保障、善后處理等方面工作,落實各項應急措施;13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:內設辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股,行政編制20人,實有在職人員20人,退休人員4人。




第二部分 2017年部門預算表





1

收支總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元

收 入

支 出


項 目

2017年預算

項 目

2017年預算


一、財政撥款

671.04

一、基本支出

469.95


二、財政專戶撥款

-

二、項目支出

201.09


三、其他資金

-

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

-


 


 



本年收入合計

671.04

本年支出合計

671.04


 


 



四、上級補助收入

-

四、對附屬單位補助支出

-


五、附屬單位上繳收入

-

五、上繳上級支出

-


六、用事業(yè)基金彌補收支總額

-

六、結轉下年

8.40


七、上年結轉

8.40

 



收入總計

679.44

支出總計

679.44







注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。




2


收入總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元


項 目

2017年預算


一、預算撥款

        671.04


  一般公共預算撥款

671.04


基金預算撥款

 


二、財政專戶撥款

        -  


教育收費

 


  其他財政收入撥款

 


三、其他資金

        -  


事業(yè)收入

 


  事業(yè)單位經(jīng)營收入

 


其他收入

 


 

 


本年收入合計

        671.04


 

 


四、上級補助收入

 


五、附屬單位上繳收入

 


六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 


七、上年結轉

8.40


 

 


收 入 總 計

        679.44




3


支出總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元


項 目

2017年預算


一、基本支出

      469.95


  工資福利支出

330.47


  一般商品和服務支出

51.70


  對個人和家庭的補助

85.28


  其他資本性支出等

2.50


 

 


二、項目支出

      201.09


  日常運轉類項目

201.09


  政府購買服務類項目

 


其他類項目

 


  科技研發(fā)類項目

 


  基本建設類項目

 


  補助企事業(yè)類項目

 


  信息化運維類項目

 


  專項業(yè)務類項目

 


  因公出國(境)項目

 


  信息系統(tǒng)建設類項目

 


 

 


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 


 

 


本年支出合計

      671.04


 

 


四、對附屬單位補助支出

 


五、上繳上級支出

 


六、結轉下年

 


 

 


支 出 總 計

      671.04







4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預算

項 目

2017年預算

一、一般公共預算

671.04

一、一般公共預算

671.04

二、政府性基金預算

 

二、政府性基金預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 

 

 

 

 

本年收入合計

      671.04

本年支出合計

      671.04

 

 

 

 

四、上年結轉

      8.40

四、結轉下年

      8.40

收入總計

      679.44

支出總計

      679.44





5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局



單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

671.04

469.95

201.09

[208]社會保障和就業(yè)支出

68.59

68.59

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

68.59

68.59

 

  [2080501]歸口管理的行政單位離退休

9.24

9.24

 

  [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

42.39

42.39

 

  [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

16.96

16.96

 

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14.41

14.41

 

[21007]計劃生育事務

5.16

5.16

 

  [2100717]計劃生育服務

5.16

5.16

 

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

9.25

9.25

 

  [2101101]行政單位醫(yī)療

9.25

9.25

 

[215]資源勘探信息等支出

556.60

355.51

201.09

[21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管

556.60

355.51

201.09

  [2150601]行政運行

327.22

327.22

 

  [2150602]一般行政管理事務

28.29

28.29

 

  [2150605]安全監(jiān)管監(jiān)察專項

77.47

 

77.47

  [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

123.62

 

123.62

[221]住房保障支出

31.44

31.44

 

[22102]住房改革支出

31.44

31.44

 

  [2210201]住房公積金

31.44

31.44

 



6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元


政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2017年預算


 

合計

469.95


[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

330.47


[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

193.82


[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

21.97


[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

42.37


[50102]社會保險繳費

[30104]其他社會保障繳費

10.5


[50102]社會保險繳費

[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保教繳費

42.39


[50102]社會保險繳費

[30109]職業(yè)年金繳費

16.96


[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

2.46


[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

51.7


[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.45


[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

2.5


[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

9.96


[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

14.94


[50202]會議費

[30215]會議費

0.9


[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

4


[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

12


[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

6.95


[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

2.5


[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

2.5


[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

85.28


[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

5.16


[50903]住房公積金

[30311]住房公積金

31.68


[50905]離退休費

[30302]退休費

9.24


[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

39.2




7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2017年預算

 

合計

201.09

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

124

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

13

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

4

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

107

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

12.47

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

12.47

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

64.62

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

64.62



8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元

項 目

2017年預算

行政經(jīng)費

460.71

三公”經(jīng)費

      16.00

其中:(一)因公出國(境)支出

 

        (二)公務用車購置及運行維護支出

      12.00

1.公務用車購置

 

2.公務用車運行維護費

12.00

        (三)公務接待費支出

4.00

 

 



注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2
、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。





9

2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 





注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。










10

2017年部門預算基本支出預算表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局





單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7


合計

469.95

469.95

469.95

 

 

 

 


鶴山市安監(jiān)局

469.95

469.95

469.95

 

 

 

 


  工資和福利支出

330.47

330.47

330.47

 

 

 

 


  商品和服務支出

51.70

51.70

51.7

 

 

 

 


  對個人和家庭的補助

85.28

85.28

85.28

 

 

 

 


  其他資本性支出等

2.50

2.50

2.5

 

 

 

 








11

2017年部門預算項目支出及其他支出預算表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局






單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

201.09

201.09

201.09

 

 

 

 

 


鶴山市安監(jiān)局

201.09

201.09

201.09

 

 

 

 

 


  安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

12.00

12.00

12.00

 

 

 

 

 


辦公樓維修費

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 


  2017年安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 


  鎮(zhèn)(街)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查隊伍建設獎勵金

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 


  安全生產(chǎn)技術服務專項經(jīng)費

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 


  安全生產(chǎn)責任制成員單位專項工作經(jīng)費

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 


  職業(yè)衛(wèi)生檢查設備購置費用

12.47

12.47

12.47

 

 

 

 

 


  職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)獎勵金

14.62

14.62

14.62

 

 

 

 

 


  中央:市省油氣輸送管道隱患整治專項經(jīng)費

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 



第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元, 增長40.65%,主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督隊伍與安全生產(chǎn)技術服務隊伍建設的需要、安全生產(chǎn)力度不斷加大;支出預算679.44萬元,比上年增加196.37萬元,增長40.65%, 主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險機制的改革、安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督隊伍與安全生產(chǎn)技術服務隊伍建設的需要、安全生產(chǎn)力度不斷加大。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排16.00萬元,比上年減少3.76萬元,下降19.03%,主要原因是不斷規(guī)范公務用車與公務接待支出。其中:因公出國(境)費零萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費12萬元,比上年減少1.91萬元,下降13.73%,主要原因是規(guī)范公務用車;公務接待費4.00萬元,比上年減少1.85萬元,下降31.62%,主要原因是規(guī)范公務接待支出。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排51.7萬元,比上年增加3.88萬元,增長8.11%,主要原因是規(guī)范公務用車和公務接待支出。其中:水費0.45萬元,電費2.5萬元,郵電費9.96萬元,其他交通費用14.94萬元,會議費0.9萬元,公務接待費4萬元,公務用車運行維護費12萬元,其他商品和服務支出6.95萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排14.97萬元,其中:貨物類采購預算14.97萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:辦公大樓1-3層,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室、執(zhí)法儀器放置室;三樓有監(jiān)管一股、二股、會議室、文印室、檔案室等;主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設備139件,專用設備1件,家具等164件,其中,車輛共3輛,其中,一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產(chǎn)變動情況為:201612月,增加辦公設備共8件。

六、預算績效信息公開情況

2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況暫沒有。


第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。