2017年鶴山市文化廣電新聞出版局
部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責
鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產業(yè)工作的職能部門。主要職能是:
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、文物、文化產業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作的方針政策和法律法規(guī);實施文化藝術、文物、文化產業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作等方面的管理辦法;擬訂全市文化藝術、廣播電影電視、新聞出版(版權)事業(yè)和產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2、指導、協(xié)調和服務文化藝術、新聞出版、版權、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展;指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革。
3、指導、協(xié)調藝術創(chuàng)作和藝術生產,扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種,推動各類藝術的發(fā)展;指導專業(yè)藝術團(隊)組織和業(yè)務建設;指導、組織、協(xié)調全市性重大文化活動。
4、貫徹文化產業(yè)政策和擬訂文化產業(yè)規(guī)劃,推進文化藝術領域的公共文化服務,指導、協(xié)調文化產業(yè)發(fā)展,引導、促進公共文化產品的生產,指導、管理全市重點社會文化事業(yè),指導圖書館、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設;參與規(guī)劃、實施市重點文化設施建設,管理市級公共文化設施。
5、開展文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和著作權的對外交流與合作。
6、負責對文化經營活動和新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管,負責廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管,負責對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機構進行監(jiān)管。
7、依法管理文化市場,協(xié)調指導動漫和網絡游戲管理工作。
8、組織協(xié)調文化遺產的管理和保護,指導和管理文物、博物館事業(yè),組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報管理工作。
9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、廣播電視節(jié)目制作經營機構、視頻點播以及通過廣播電視網絡向公眾傳播視聽節(jié)目,指導、協(xié)調廣播電視的傳播覆蓋,監(jiān)督廣播電視的安全播出,指導電影放映,協(xié)調相關部門組織實施農村電影放映工程。
10、負責著作權管理和版權保護工作,負責圖書、報刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復制企業(yè)以及網絡出版的審核上報工作,負責市內非營利性刊物的出版審批工作。
11、負責監(jiān)管出版活動,組織查處非法出版物和非法出版活動;負責全市印刷、復制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管,打擊侵權盜版行為。
12、負責對所屬各文藝會社和文藝工作者的聯(lián)絡、協(xié)調、服務和管理工作;組織和開展文化藝術、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術教育等科研工作。
13、負責文化藝術系列專業(yè)初級職務資格的評聘、考核、培訓工作。
14、承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、機構設置
(一)本部門預算為局本級預算。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:
鶴山市文化廣電新聞出版局設5個職能股(室):
(一)辦公室
負責文電、會務、機要、檔案、督辦、應急、行政后勤等機關日常工作;承擔信息、安全生產、保密、信訪、政務公開和建議提案辦理等工作;負責機關和指導下屬單位的財務、人事管理、機構編制、資產管理、設施建設、勞動工資、紀檢監(jiān)察、政府采購、審計、黨群、思想政治、計劃生育、工會、共青團、婦女、老干部管理、社會治安綜合治理等工作;擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版(版權)等事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責文化藝術系列專業(yè)技術初級資格的評審工作;承辦行政復議、行政應訴等工作;指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革;負責編印《鶴山文化》。
(二)藝術股
協(xié)調指導藝術創(chuàng)作、藝術生產和重大文藝活動;指導文化藝術教育和科研工作;指導、管理文化藝術的對外交流與合作;組織大型涉外文化交流活動;承辦涉外、涉港澳臺文化藝術交流項目的申報;監(jiān)督藝術考級活動。
(三)社會文化股
指導群眾文化、未成年人文化和老年人文化工作;指導公共文化服務體系建設和公共圖書館、文化館(站)事業(yè);協(xié)調全市性重大社會活動,指導基層群眾文化活動;管理、協(xié)調文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作;管理、協(xié)調市級非物質文化遺產保護工作;組織全市非物質文化遺產普查、保護工作;組織、指導市級非物質文化遺產代表項目的申報工作;指導實施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作;指導監(jiān)督建立非物質遺產項目和傳承人的檔案及數據庫;協(xié)調文化生態(tài)保護區(qū)建設;承擔民族文化的研究和整理工作。
負責指導管理文物保護工作,協(xié)調解決文物保護工作中的重大問題;指導全市文物、博物館事業(yè);協(xié)調考古項目的實施;負責全市文物、博物館有關報批、管理工作;組織、協(xié)調和指導文物保護管理、文物資源調查等工作;協(xié)調中國世界文化遺產地的管理工作;參與歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護和監(jiān)督管理工作;指導、協(xié)調文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究等工作,辦理重點考古發(fā)掘、文物維修項目、開發(fā)利用的報批、監(jiān)督工作。
(四)文化市場管理與產業(yè)股
指導文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網文化、動漫、文化藝術品等文化市場管理工作;承擔文化市場經營項目及活動(含涉港澳商業(yè)演出和在歌舞娛樂場所進行的駐場涉外營業(yè)性演出)的審批審核備案工作;對從事演藝活動的民辦機構進行監(jiān)管;扶持和促進文化產業(yè)建設與發(fā)展;協(xié)調文化產業(yè)基地和文化產業(yè)集群建設;督促重大文化產業(yè)項目實施;推進文化產業(yè)信息化建設;參與管理文化會展活動。
(五)廣播電視新聞出版和版權管理股(掛市掃黃打非工作領導小組辦公室牌子)
監(jiān)管從事廣播電影電視和信息網絡視聽節(jié)目服務的機構;監(jiān)管從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機構;監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網絡視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的視聽節(jié)目和境外落地電視頻道;監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;指導電影放映,協(xié)調相關部門組織實施農村電影放映工程;開展廣播電影電視方面的對外交流與合作。
負責報刊、出版和記者證的審核工作;負責全市報社、期刊社和駐我市記者站及發(fā)行站的行政管理工作;負責出版物批發(fā)單位和包裝裝潢、其他印刷品印刷企業(yè)的設立、登記、變更、注銷的前置審批和監(jiān)管工作;負責市直內部資料性出版物的出版核發(fā)工作;負責著作權管理和版權保護工作;負責對音像制品和從事出版活動的民辦機構進行監(jiān)管;承擔市掃黃打非領導小組的日常工作;開展新聞出版和著作權方面的對外交流與合作。
鶴山市文化廣電新聞出版局行政編制19人,實有人數18人;機關后勤服務人員編制2人,實有人數1人;退休人員39人,其中:局機關退休8人,歸口管理退休人員31人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、財政撥款 | 740.31 | 一、基本支出 | 548.98 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 191.33 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 | 740.31 | 本年支出合計 | 740.31 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
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七、上年結轉 |
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收入總計 | 740.31 | 支出總計 | 740.31 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 740.31 |
一般公共預算撥款 | 678.31 |
基金預算撥款 | 62.00 |
二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 740.31 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結轉 |
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收 入 總 計 | 740.31 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、基本支出 | 548.98 |
工資福利支出 | 334.09 |
一般商品和服務支出 | 48.32 |
對個人和家庭的補助 | 166.57 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 191.33 |
日常運轉類項目 |
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政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 | 191.33 |
因公出國(境)項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年支出合計 | 740.31 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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支 出 總 計 | 740.31 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、一般公共預算 | 678.31 | 一、一般公共預算 | 678.31 |
二、政府性基金預算 | 62.00 | 二、政府性基金預算 | 62.00 |
三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
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本年收入合計 | 740.31 | 本年支出合計 | 740.31 |
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四、上年結轉 |
| 四、結轉下年 |
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收入總計 | 740.31 | 支出總計 | 740.31 |
表5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 678.31 | 548.98 | 129.33 |
207 文化體育與傳媒支出 | 487.64 | 358.31 | 129.33 |
20701 文化 | 475.41 | 358.31 | 117.10 |
2070101 行政運行 | 328.04 | 328.04 | 0.00 |
2070102 一般行政管理事務 | 34.27 | 30.27 | 4.00 |
2070103 機關服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 文化活動 | 13.53 | 0.00 | 13.53 |
2070109 群眾文化 | 60.07 | 0.00 | 60.07 |
2070199 其他文化支出 | 39.49 | 0.00 | 39.49 |
20702 文物 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
2070299 其他文物支出 | 12.23 | 0.00 | 12.23 |
20704 新聞出版廣播影視 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070499 其他新聞出版廣播影視支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 社會保障和就業(yè)支出 | 143.77 | 143.77 | 0.00 |
20805 行政事業(yè)單位離退休 | 143.77 | 143.77 | 0.00 |
2080501 歸口管理的行政單位離退休 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
2080502 事業(yè)單位離退休 | 69.70 | 69.70 | 0.00 |
208050299 其他事業(yè)單位離退休 | 69.70 | 69.70 | 0.00 |
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.29 | 40.29 | 0.00 |
208050501 行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 40.29 | 40.29 | 0.00 |
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 |
208050601 行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 |
20808 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
21007 計劃生育事務 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
2100717 計劃生育服務 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
2101101 行政單位醫(yī)療 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
210110299 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
221 住房保障支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
22102 住房改革支出 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
2210201 住房公積金 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
221020101 其他單位住房公積金 | 31.66 | 31.66 | 0.00 |
表6
一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
部門預算支出經濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 548.98 |
301 工資福利支出 | 334.09 |
30101 基本工資 | 200.69 |
30102 津貼補貼 | 20.00 |
30103 獎金 | 41.87 |
30104 其他社會保障繳費 | 7.78 |
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 40.29 |
30109 職業(yè)年金繳費 | 16.11 |
30199 其他工資福利支出 | 7.35 |
302 商品和服務支出 | 48.32 |
30201 辦公費 | 7.39 |
30205 水費 | 0.20 |
30206 電費 | 2.10 |
30207 郵電費 | 2.20 |
30211 差旅費 | 4.00 |
30215 會議費 | 1.53 |
30217 公務接待費 | 0.75 |
30226 勞務費 | 1.00 |
30231 公務用車運行維護費 | 6.23 |
30239 其他交通費用 | 13.56 |
303 對個人和家庭的補助 | 166.57 |
30302 退休費 | 90.84 |
30309 獎勵金 | 4.50 |
30311 住房公積金 | 31.66 |
30399 其他對個人和家庭的補助支出 | 39.57 |
表7
一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
部門預算支出經濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 129.33 |
302 商品和服務支出 | 129.33 |
30299 其他商品和服務支出 | 129.33 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱:鶴山文化廣電新聞出版局 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
行政經費 | 362.31 |
“三公”經費 | 6.98 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 6.23 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2. 公務用車運行維護費 | 6.23 |
(三)公務接待費支出 | 0.75 |
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注:
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 62.00 |
| 62.00 |
207 文化體育與傳媒支出 |
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| 62.00 |
20707 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及專項對應債務收入安排的支出 |
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| 62.00 |
2070799 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
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| 62.00 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 548.98 | 548.98 | 548.98 |
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鶴山市文化廣電新聞出版局 | 548.98 | 548.98 | 548.98 |
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工資和福利支出 | 334.09 | 334.09 | 334.09 |
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商品和服務支出 | 48.32 | 48.32 | 48.32 |
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對個人和家庭的補助 | 166.57 | 166.57 | 166.57 |
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其他資本性支出等 |
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表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:鶴山市文化廣電新聞出版局 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 191.33 | 191.33 | 129.33 | 62.00 |
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鶴山市文化廣電新聞出版局 | 191.33 | 191.33 | 129.33 | 62.00 |
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207 文化體育與傳媒支出 | 191.33 | 191.33 | 129.33 | 62.00 |
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20701 文化 | 117.10 | 117.10 | 117.10 |
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2070102 一般行政管理事務 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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2070108 文化活動 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |
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2070109 群眾文化 | 60.07 | 60.07 | 60.07 |
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2070199 其他文化支出 | 39.49 | 39.49 | 39.49 |
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20702 文物 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
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2070299 其他文物支出 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
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20707 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及專項對應債務收入安排的支出 | 62.00 | 62.00 |
| 62.00 |
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2070799 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | 62.00 | 62.00 |
| 62.00 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算740.31萬元,比上年增加13.70萬元,增長18.87%,主要原因是上級補助資金增加;支出預算740.31萬元,比上年增加13.70萬元,增長18.87%,主要原因是上級補助支出增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排6.98萬元,比上年減少5.61萬元,下降44.56%,主要原因是節(jié)能降耗、厲行節(jié)約。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費6.23萬元,比上年減少3.82萬元,下降38.01%,主要原因是節(jié)能降耗、厲行節(jié)約;公務接待費0.75萬元,比上年減少1.79萬元, 下降主要原因是厲行節(jié)約。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費安排328.04萬元,比上年增加10.39萬元,增長2.96%,主要原因是人員變動及工資補貼調整。其中:辦公費7.39萬元,其他交通費用13.56萬元,會議費1.53萬元,公務接待費0.75萬元,公務用車運行維護費6.23萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排12萬元,其中:貨物類采購預算12萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛(現(xiàn)實際保留使用2輛),其中,一般公務用車1輛(用于應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
六、預算績效信息公開情況
2017年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等
3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。