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2017年鶴山市統(tǒng)計局部門預算公開
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2017年鶴山市統(tǒng)計局部門預算公開

目錄

第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況

一、主要職責

鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經濟核算的工作部門。主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行上級有關的方針政策和法律法規(guī),組織和協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督和指導全市統(tǒng)計工作;對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。

(二)組織實施國民經濟核算體系,擬訂適合我市經濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調查項目、調查方案、統(tǒng)計標準,并組織實施。核算全市生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

(三)組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大市情市力普查;對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督;向上級及有關部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務。

(四)組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產和重點服務業(yè)等調查,整理提供旅游、外經、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(六)組織實施全市各單位經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

(七)依法審批全市各單位統(tǒng)計調查項目,指導統(tǒng)計基層規(guī)范化建設,組織建立服務業(yè)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。

(八)根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關法規(guī),依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查,依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。

(九)指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名、從業(yè)資格考試工作,組織指導全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務培訓。

(十)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網絡的基本標準和運行規(guī)則的實施工作,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

(十一)指導各鎮(zhèn)(街)開展統(tǒng)計業(yè)務工作。

(十二)承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)鶴山市統(tǒng)計局屬縣級行政單位,沒有下屬單位。市統(tǒng)計局內設5個職能股(室),分別為:辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經濟股、城鄉(xiāng)調查股。

(二)按照部門預算編報要求納入2017年部門預算編報范圍的單位共1個:鶴山市統(tǒng)計局。

(三)鶴山市統(tǒng)計局編制16人,實有16人,離退休12人。


第二部分 2017年部門預算表

表1

 收支總體情況表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                               單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預算

項 目

2017年預算

一、財政撥款

610.28

一、基本支出

422.38

二、財政專戶撥款

0

二、項目支出

192.51

三、其他資金

0

三、事業(yè)單位經營支出

0





本年收入合計

610.28

本年支出合計

614.89





四、上級補助收入

0

四、對附屬單位補助支出

0

五、附屬單位上繳收入

0

五、上繳上級支出

0

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

0

六、結轉下年

0

七、上年結轉

4.61



收入總計

614.89

支出總計

614.89

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


表2

 收入總體情況表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                               單位:萬元

項 目

2017年預算

一、預算撥款

610.28

一般公共預算撥款

610.28

基金預算撥款

0

二、財政專戶撥款

0

教育收費

0

其他財政收入撥款

0

三、其他資金

0

事業(yè)收入

0

事業(yè)單位經營收入

0

其他收入

0



本年收入合計

610.28



四、上級補助收入

0

五、附屬單位上繳收入

0

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

0

七、上年結轉

4.61



收 入 總 計

614.89


表3

支出總體情況表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                               單位:萬元

項 目

2017年預算

一、基本支出

422.38

工資福利支出

279.38

一般商品和服務支出

41.40

對個人和家庭的補助

99.80

其他資本性支出等

1.80



二、項目支出

192.51

日常運轉類項目

0

政府購買服務類項目

0

其他類項目

0

科技研發(fā)類項目

0

基本建設類項目

0

補助企事業(yè)類項目

0

信息化運維類項目

0

專項業(yè)務類項目

192.51

因公出國(境)項目

0

信息系統(tǒng)建設類項目

0



三、事業(yè)單位經營支出

0



本年支出合計

614.89



四、對附屬單位補助支出

0

五、上繳上級支出

0

六、結轉下年

0



支 出 總 計

614.89

表4

 財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預算

項 目

2017年預算

一、一般公共預算

610.28

一、一般公共預算

610.28

二、政府性基金預算

0

二、政府性基金預算

0

三、國有資本經營預算

0

三、國有資本經營預算

0





本年收入合計

610.28

本年支出合計

610.28





四、上年結轉

0

四、結轉下年

0

收入總計

610.28

支出總計

610.28


表5 

  一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

610.28

422.38

187.90

[201]一般公共服務支出

493.77

305.87

187.90

[20105]統(tǒng)計信息事務

493.77

305.87

187.90

[2010501]行政運行

282.42

282.42


[2010502]一般行政管理事務

20.40

20.40


[2010503]機關服務

3.05

3.05


[2010505]專項統(tǒng)計業(yè)務

75.90


75.90

[2010506]統(tǒng)計管理

76.00


76.00

[2010599]其他統(tǒng)計信息事務支出

36.00


36.00

[208]社會保障和就業(yè)支出

73.35

73.35


[20805]行政事業(yè)單位離退休

73.35

73.35


[2080501]歸口管理的行政單位離退休

27.37

27.37


[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

32.88

32.88


[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

32.88

32.88


[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.10

13.10


[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出

13.10

13.10


[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

15.46

15.46


[21007]計劃生育事務

4.05

4.05


[2100717]計劃生育服務

4.05

4.05


[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.41

11.41


[2101101]行政單位醫(yī)療

11.41

11.41


[221]住房保障支出

27.70

27.70


[22102]住房改革支出

27.70

27.70


[2210201]住房公積金

27.70

27.70


[221020101]其他單位住房公積金

27.70

27.70


表6

 一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2017年預算


合計

422.38

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

279.38

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

170.64

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

17.34

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

35.36

[50102]社會保險繳費

[30104]其他社會保障繳費

7.90

[50102]社會保險繳費

[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

32.88

[50102]社會保險繳費

[30109]職業(yè)年金繳費

13.10

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

2.16

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

41.40

[50201]辦公經費

[30201]辦公費

3.20

[50201]辦公經費

[30207]郵電費

7.80

[50209] 維修(護)費

[30213]維修(護)費

0.30

[50202]會議費

[30215]會議費

0.30

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

4.30

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

0.30

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

8.20

[50201]辦公經費

[30239]其他交通費用

12.60

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

4.40

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

99.80

[50905]離退休費

[30302]退休費

32.22

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

4.05

[50501]工資福利支出

[30311]住房公積金

27.80

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助支出

35.73

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

1.80

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

1.80


表7

   一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2017年預算


合計

187.90

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

187.90

[50201]辦公經費

[30201]辦公費

7.40

[50201]辦公經費

[30202]印刷費

9.55

[50201]辦公經費

[30204]手續(xù)費

0.10

[50201]辦公經費

[30205]水費

0.25

[50201]辦公經費

[30206]電費

3.50

[50201]辦公經費

[30207]郵電費

6.00

[50201]辦公經費

[30209]物業(yè)管理費

3.50

[50201]辦公經費

[30211]差旅費

11.00

[50209] 維修(護)費

[30213]維修(護)費

3.50

[50202]會議費

[30215]會議費

2.70

[50203]培訓費

[30216]培訓費

16.50

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

111.90

[50205]委托業(yè)務費

[30227]委托業(yè)務費

2.00

[50201]辦公經費

[30239]其他交通費用

0.20

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

9.80


表8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

項 目

2017年預算

行政經費

377.67

“三公”經費

12.50

其中:(一)因公出國(境)支出

0

(二)公務用車購置及運行維護支出

8.20

1.公務用車購置

0

2. 公務用車運行維護費

8.20

(三)公務接待費支出

4.30

注:

1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


表9

   2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出




注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。


表10

2017年部門預算基本支出預算表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算


1

2

3

4

5

6

7

合計

422.38

422.38

422.38

0

0

0

0

鶴山市統(tǒng)計局

422.38

422.38

422.38

0

0

0

0

工資福利支出

279.38

279.38

279.38

0

0

0

0

商品和服務支出

41.40

41.40

41.40

0

0

0

0

對個人和家庭的補助

99.80

99.80

99.80

0

0

0

0

其他資本性支出

1.80

1.80

1.80

0

0

0

0


表11

 2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算


1

2

3

4

5

6

7

8

合計

187.90

187.90

187.90

0

0

0

0

0

鶴山市統(tǒng)計局

187.90

187.90

187.90

0

0

0

0

0

商品和服務支出

187.90

187.90

187.90

0

0

0

0

0


第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算614.89萬元,比上年減少150.15萬元,下降19.63%,主要原因是專項普查經費減少;支出預算614.89萬元,比上年減少150.15萬元,下降19.63%,主要原因是專項普查經費減少。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排12.50萬元,比上年減少1.50萬元,下降10.71%,主要原因是公務接待費費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費8.20萬元,與上年保持不變;公務接待費4.30萬元,比上年減少1.50萬元,下降主要原因是公務接待厲行節(jié)約,減少三公開支。

三、機關運行經費安排情況

2017年,本部門機關運行經費安排22.80萬元,比上年減少2.60萬元,下降10.24%,主要原因是公務接待費減少。其中:辦公費3.20萬元,日常維修費0.30萬元,會議0.30萬元,公務接待費4.30萬元,公務用車運行維護費8.20萬元,勞務費0.30萬元,其他交通費用10.38萬元,其他商品和服務支出4.40萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排1.80萬元,其中:貨物類采購預算1.80萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門占有使用占有使用車輛情況為:共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛,執(zhí)法用車1輛。本年無預計購置車輛。

六、預算績效信息公開情況

2017年,本部門預算暫無重點項目預算的績效目標和績效評價結果


第四部分 名詞解釋

(一)一般公共財政預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經費:是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。