2018年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心(部門名稱)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、主要職責(zé)
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實(shí)有28人,離退休11人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 1,283.77 | 一、基本支出 | 503.27 |
二、財(cái)政專戶撥款 | - | 二、項(xiàng)目支出 | 780.50 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
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本年收入合計(jì) | 1,283.77 | 本年支出合計(jì) | 1,283.77 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | - | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級(jí)支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計(jì) | 1283.77 | 支出總計(jì) | 1,283.77 |
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注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1,283.77 |
一般公共預(yù)算撥款 | 788.27 |
基金預(yù)算撥款 | 495.50 |
二、財(cái)政專戶撥款 | - |
教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 1,283.77 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計(jì) | 1283.77 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、基本支出 | 503.27 |
工資福利支出 | 391.90 |
一般商品和服務(wù)支出 | 36.40 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74.97 |
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 780.50 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 120.00 |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 660.50 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(境)項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計(jì) | 1,283.77 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) | 1283.77 |
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| 表4 |
財(cái)政撥款總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位:萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 788.27 | 一、一般公共預(yù)算 | 788.27 |
二、政府性基金預(yù)算 | 495.50 | 二、政府性基金預(yù)算 | 495.50 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) | 1,283.77 | 本年支出合計(jì) | 1,283.77 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 17.13 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 17.13 |
收入總計(jì) | 1300.90 | 支出總計(jì) | 1300.90 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 788.27 | 503.27 | 285.00 |
[208] 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 88.84 | 88.84 |
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[20805] 行政事業(yè)單位離退休 | 88.84 | 88.84 |
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[2080502] 事業(yè)單位離退休 | 18.50 | 18.50 |
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[208050299] 其他事業(yè)單位離退休 | 18.50 | 18.50 |
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[509] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 18.50 | 18.50 |
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[2080505] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 50.24 | 50.24 |
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[208050502] 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 50.24 | 50.24 |
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[20805050201] 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 50.24 | 50.24 |
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[505] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 50.24 | 50.24 |
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[2080506] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 20.10 | 20.10 |
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[208050602] 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 20.10 | 20.10 |
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[20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 20.10 | 20.10 |
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[505 ] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 20.10 | 20.10 |
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[210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23.55 | 23.55 |
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[21007] 計(jì)劃生育事務(wù) | 7.62 | 7.62 |
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[2100717] 計(jì)劃生育服務(wù) | 7.62 | 7.62 |
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[509] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.62 | 7.62 |
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[21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.93 | 15.93 |
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[2101102] 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.02 | 9.02 |
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[210110299] 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.02 | 9.02 |
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[505] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 6.48 | 6.48 |
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[509] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.54 | 2.54 |
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[2101103] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.91 | 6.91 |
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[505] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 4.96 | 4.96 |
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[509] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.95 | 1.95 |
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[213] 農(nóng)林水支出 | 640.40 | 355.40 | 285.00 |
[21303] 水利 | 640.40 | 355.40 | 285.00 |
[2130303] 機(jī)關(guān)服務(wù) | 355.40 | 355.40 |
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[ 505 ] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 311.04 | 311.04 |
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[509] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 44.36 | 44.36 |
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[2130306] 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 120.00 |
| 120.00 |
[505 ] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 120.00 |
| 120.00 |
[2130314] 防汛 | 165.00 |
| 165.00 |
[ 506 ] 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 165.00 |
| 165.00 |
[221] 住房保障支出 | 35.48 | 35.48 |
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[22102] 住房改革支出 | 35.48 | 35.48 |
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[2210201] 住房公積金 | 35.48 | 35.48 |
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[221020101] 其他單位住房公積金 | 35.48 | 35.48 |
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[505] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 35.48 | 35.48 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 503.27 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301] 工資福利支出 | 391.90 |
[50501]工資福利支出 | [30101] 基本工資 | 203.55 |
[50502]工資福利支出 | [30102] 津貼補(bǔ)貼 | 30.37 |
[50503]工資福利支出 | [30107] 績效工資 | 39.70 |
[50504]工資福利支出 | [30108] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50.24 |
[50505]工資福利支出 | [30109] 職業(yè)年金繳費(fèi) | 20.10 |
[50506]工資福利支出 | [30110] 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 6.48 |
[50507]工資福利支出 | [30111] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 4.96 |
[50508]工資福利支出 | [30112] 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.02 |
[50509]工資福利支出 | [30113] 住房公積金 | 35.48 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302] 商品和服務(wù)支出 | 36.40 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201] 辦公費(fèi) | 18.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207] 郵電費(fèi) | 1.00 |
[50503]商品和服務(wù)支出 | [30217] 公務(wù)接待費(fèi) | 4.15 |
[50504]商品和服務(wù)支出 | [30231] 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
[50505]商品和服務(wù)支出 | [30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 9.75 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74.97 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309] 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 7.62 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302] 退休費(fèi) | 22.99 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399] 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 44.36 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 285.00 |
[505] 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302] 商品和服務(wù)支出 | 120.00 |
[50502] 商品和服務(wù)支出 | [30213] 維修(護(hù))費(fèi) | 120.00 |
[506] 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | [310] 資本性支出 | 165.00 |
[50601] 資本性支出(一) | [31005] 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 165.00 |
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表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) | 7.56 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
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(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 3.50 |
1.公務(wù)用車購置 |
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2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.15 |
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注:
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
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| 表9 |
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位:萬元 | |
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 495.50 |
| 495.50 |
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| 495.50 |
21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
| 495.50 |
2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
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| 495.50 |
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| 表10 |
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 | |||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 503.27 | 503.27 | 503.27 |
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 503.27 | 503.27 | 503.27 |
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工資和福利支出 | 391.90 | 391.90 | 391.90 |
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商品和服務(wù)支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74.97 | 74.97 | 74.97 |
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其他資本性支出等 |
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…… |
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| 表11 |
2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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|
| 單位:萬元 | ||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 780.50 | 780.50 | 285.00 | 495.50 |
|
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鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 780.50 | 780.50 | 285.00 | 495.5 |
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新站、舊站、水閘、雙橋站維修維護(hù)費(fèi) | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
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日常維護(hù)用水電費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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零星維修、消防、監(jiān)控、白蟻防治、綠化等雜項(xiàng)維修費(fèi)用 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
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鶴山市防汛物資應(yīng)急儲(chǔ)備倉庫 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
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鶴山市防汛應(yīng)急物資倉庫 | 495.50 | 495.50 |
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算1300.90萬元,比上年增加662.83萬元, 增長103%,主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目收入增加;支出預(yù)算1300.90萬元,比上年增加662.83萬元,增長103%, 主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.65萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)4.15萬元,與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.40萬元,比上年增加0.42萬元,主要原因是人員變動(dòng)增加費(fèi)用。其中:辦公費(fèi)18萬元,郵電費(fèi)1萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算總額43.58萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.14萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算42.44萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日(最新情況),本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)(套)。
2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年本部門實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算公開表格說明.XLS