目 錄
第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況
部門(mén)職責(zé)
鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是:負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理,協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流,指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作;負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào);培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干;承辦市水務(wù)局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實(shí)有8人,退休人員2人。
第二部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算表
第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度總收入506.02萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入506.02萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少967.69萬(wàn)元,下降191.24%。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。
(二)年度支出總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理2016年總支出506.02萬(wàn)元,其中本年支出506.02萬(wàn)元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2015年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2015年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出,比2015年決算數(shù)增加1745.15萬(wàn)元,減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,比2015年決算數(shù)為0萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。
5.農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出,比2015年決算數(shù)減少7.52萬(wàn)元,下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
6.住房保障支出9.69萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.6萬(wàn)元,減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年本年收入合計(jì)506.02萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入506.02萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2015年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2015年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是水體和其他污染防治支出,比2015年決算數(shù)增加1745.15萬(wàn)元,減少548.24%。主要原因是水體和其他污染防治支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,比2015年決算數(shù)為0萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。
5.農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出,比2015年決算數(shù)減少7.52萬(wàn)元,下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
6.住房保障支出9.69萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.6萬(wàn)元,減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
(三)事業(yè)收入0萬(wàn)元。
(四)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
(五)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
(六)其他收入0萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年支出決算506.02萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款支出506.02萬(wàn)元。包括:
(一)基本支出158.65萬(wàn)元,占31.35%,其中:工資福利支出114.87萬(wàn)元,占72.4%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.29萬(wàn)元,占22.24%;商品和服務(wù)支出8.49萬(wàn)元,占5.35%。
(二)項(xiàng)目支出347.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的68.65%。其中:節(jié)能環(huán)保支出294.54萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有城市公共設(shè)施52.83萬(wàn)元,排污費(fèi)安排的支出294.54萬(wàn)元。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
(四)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)506.02萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.19萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少1020.52萬(wàn)元,下降225.19%;主要原因是項(xiàng)目支出減少等。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款52.83萬(wàn)元,2015年決算為0,增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)506.02萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.19萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少1020.52萬(wàn)元,下降225.19%;主要原因是項(xiàng)目支出減少等。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款52.83萬(wàn)元,2015年決算數(shù)為0,增長(zhǎng)100%,主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生增加。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出506.02萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比2015年決算數(shù)減少967.69萬(wàn)元,下降191.24%。主要原因是項(xiàng)目支出減少等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元,占1.74%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元,占1.12%;節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元,占62.91%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元,占10.44%;農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元,占21.87%;住房保障支出9.69萬(wàn)元,占1.91%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)離退休支出 ,比2015年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.27%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.69萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2015年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出318.32萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是水體和其他污防治支出,比2015年決算數(shù)增加1745.15萬(wàn)元,減少548.24%。主要原因是水體和其他污防治支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是城市環(huán)境衛(wèi)生支出,比2015年決算數(shù)為0萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生支出。
5.農(nóng)林水支出110.66萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)支出,比2015年決算數(shù)減少7.52萬(wàn)元,下降6.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
6.住房保障支出9.69萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.6萬(wàn)元,減少6.19%。主要原因是繳存比例減少。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.65萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出114.87萬(wàn)元,占基本支出的72.4%。主要包括基本工資51.83萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼8.05萬(wàn)元,獎(jiǎng)金7.89萬(wàn)元,績(jī)效工資11.27萬(wàn)元,社會(huì)保障繳費(fèi)16.19萬(wàn)元,其他工資福利支出19.64萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出8.49萬(wàn)元,占基本支出的5.35%。主要包括辦公費(fèi)2.56萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元,水費(fèi)0.1萬(wàn)元,電費(fèi)1.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)0.43萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元.
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.29萬(wàn)元,占基本支出的22.24%。主要包括退休費(fèi)6.88萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)0.55萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金1.79萬(wàn)元,住房公積金9.69萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.38萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算支出共1.96萬(wàn)元,完成預(yù)算2萬(wàn)元的98%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因:嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理,減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.96萬(wàn)元,比上年減少0.04萬(wàn)元,2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待40次,接待人數(shù)共392人,主要用于公務(wù)接待。主要用于接待各部門(mén)業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.49萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)2.56萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元,水費(fèi)0.1萬(wàn)元,電費(fèi)1.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.05萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)0.43萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.08萬(wàn)元.
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年,本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出
鶴山市機(jī)電排灌管理站2016年度部門(mén)決算公開(kāi).XLSX