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2014年鶴山市社會保險基金管理局部門決算基本情況說明
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一 、部門基本情況    

(一)部門機構設置、職能    

鶴山市社會保險基金管理局是主管全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能有:1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。2、配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務;執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度,負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。3、負責社會保險關系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。4、負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務網(wǎng)絡的維護,負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。5、負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險經(jīng)辦工作。6、開展新型農(nóng)村(被征地農(nóng)民)養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。7、負責社會保險經(jīng)辦服務宣傳和培訓工作,在市人力資源和社會保障局的組織下,協(xié)助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。8、承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。    

(二)人員機構情況    

鶴山市社會保險基金管理局編制37人,實有36人,離退休11人。    

(三)決算年度的主要工作任務    

1、加大工作力度,實現(xiàn)社保工作新突破    

1)營造社保擴面工作推進氛圍,確保完成全年社會保險各項目標考核任務。    

2)逐步建立醫(yī)療保險家庭病床制度,積極探索開展醫(yī)療保險家庭病床的工作,方便廣大居民看病就醫(yī)。同時,做好社保經(jīng)辦機構、定點醫(yī)療機構“三個目錄”本地化對應工作,加快推進異地就醫(yī)實時結(jié)算平臺的建設。    

3)繼續(xù)做好社會保障卡發(fā)行的推廣應用工作,營造安全、快捷的用卡環(huán)境。同時,積極配合做好離退休人員指紋采集工作,加快養(yǎng)老保險生存指紋認證信息化管理步伐,努力為我市領取社會保險待遇人員提供方便、快捷、準確、安全的服務。    

4)認真做好信訪工作,做好12345政府熱線和網(wǎng)絡問政的信訪咨詢,切實解決群眾信訪反映的問題。    

2、繼續(xù)加強對定點醫(yī)療機構和定點藥店的監(jiān)管    

1)加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管,通過日常管理、年度考評、專項檢查等多種檢查方法進一步規(guī)范定點醫(yī)療機構醫(yī)療保險行為,防止騙保等欺詐行為發(fā)生,確保醫(yī)療保險基金合理支出,維護參保人合法權益。    

2)加強對定點零售藥店負責人的培訓,不定期對定點藥店進行抽查,對有違規(guī)行為的藥店進行教育或取消其定點藥店的資格。    

3、加強服務隊伍建設,提升整體服務水平    

1)加強和諧機關的建設,強化“以人為本、服務社會”的理念,有計劃地開展培訓,重點解決工作中的熱點難點問題,不斷提高工作人員的辦事能力和服務水平。    

2)強化服務意識,服務大廳開展江門市“巾幗文明示范崗”和“青年文明號”創(chuàng)建活動,為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務,從而提高社保經(jīng)辦隊伍服務形象。    

 2014年度部門決算嚴格按照市財政局的要求進行編制,真實、完整、準確、及時反映預算執(zhí)行情況和財務收支活動,為領導決策及2015年度部門預算的編制提供堅實的依據(jù)。    

二、收入決算說明    

2014年收入決算5206.69萬元,其中:財政撥款收入5206.69萬元。    

三、支出決算說明    

2014年支出決算5206.69萬元,其中財政撥款收入安排支出5206.69萬元。包括:    

(一)基本支出725.64萬元,占13.94%。其中:工資福利支出 434.22萬元,對個人和家庭的補助 115.42萬元,商品和服務支出133.28萬元,其他資本性支出42.72 萬元。    

(二)項目支出4481.05萬元,占86.06%。按支出功能科目劃分,具體如下:    

1.社會保障和就業(yè)支出2321.11萬元,主要支出項目有財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等,支出比去年同期增加347.68萬元。主要原因是:城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的基礎養(yǎng)老金由65//月提高到80//月。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2159.94萬元,主要支出項目是財政彌補2013年機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險基金缺口、財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助,比去年同期增加 910.03萬元。主要原因是:2014年增加了財政彌補機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險基金缺口648.69萬元;另外,財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準每年由280/人提高到320/人。    

四、“三公”經(jīng)費決算說明    

2014年鶴山市社會保險基金管理局用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計27.99萬元。    

(一)2014年沒有發(fā)生因公出國(境)費支出。    

(二)2014年沒有發(fā)生公務用車購置費支出。    

(三)公務用車運行維護費支出18萬元,2014年公務用車保有量4輛。主要包括用于支付燃料費、維修費、路橋費、保險費、停車費、年審費等支出,平均每輛支出4.5萬元。    

(四)公務接待費支出9.99萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待89批次,接待979人次。主要包括按有關規(guī)定開支的各類公務接待支出,主要用于對上級部門對我市社保工作的檢查、各鎮(zhèn)街定點醫(yī)療機構的檢查、各市區(qū)學習交流的接待支出等。    

“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計27.99萬元,比上年同期減少7.27萬元,減幅20.62%。其中:    

(一)公務用車運行維護費支出18萬元,比上年同期減少4.9萬元,減幅21.4%。減少原因:按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》,我局對公務用車實行定點維修,實行一車一油卡管理,定點加油,燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關公車使用的規(guī)定,不準違反規(guī)定使用公車,嚴禁公車私用。非執(zhí)行公務時間,車輛要停放在局停車場內(nèi),實行統(tǒng)一管理,收到良好的效果。    

    (二)公務接待費支出9.99萬元,比上年同期減少2.37萬元,減幅19.17%。減少原因:為規(guī)范和加強財務管理工作,厲行節(jié)約,杜絕浪費,我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》,規(guī)范公務接待費支出的管理。一是辦公室負責接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào),統(tǒng)一管理接待費用開支標準。二是公務接待實行“領導負責、對口接待、堅持標準、從嚴控制”的原則,嚴格按規(guī)定標準接待,杜絕鋪張浪費。三是公務接待費用原則上以公務卡支付,憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù)。