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2014年鶴山市財政局部門決算基本情況說明
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一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

鶴山市財政局是鶴山市人民政府綜合管理全市財政收支、主管財政稅收政策和財務會計制度、實施財政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟進行宏觀調控的職能部門。市財政局屬于縣級行政單位,執(zhí)行行政單位會計制度。市財政局內設辦公室、預算股、國庫股、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟建設股、工貿(mào)發(fā)展股、會計股等18個職能股室。

2014年納入部門決算編制共3個單位,包括:行政單位鶴山市財政局;事業(yè)單位鶴山市財政國庫支付中心和鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室。

(二)人員構成情況

    鶴山市財政局(含資產(chǎn)辦、國庫支付中心)編制99人,實有87人,退休人員16人。

  (三)決算年度的主要工作任務

    2014年,在市委、市政府的正確領導下,市財政局堅持穩(wěn)中求進的總基調,貫徹實施積極財政政策,狠抓增收節(jié)支,深化財政改革,構建國資運營平臺,全力以赴穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質,圓滿完成了當年的財政預算任務。

二、收入決算說明

1、鶴山市財政局2014年收入決算1221.53萬元,其中:財政撥款收入1221.53萬元。

2、鶴山市財政國庫支付中心2014年收入決算152.84萬元,其中:財政撥款收入152.84萬元。

3、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年收入決算209.53萬元,其中:財政撥款收入209.53萬元。

三、支出決算說明

(一)鶴山市財政局2014年支出決算1221.53萬元,其中:財政撥款支出1221.53萬元,包括:

基本支出956.93萬元,占78.34%,主要為:工資福利支出681.03萬元,對個人和家庭補助188.64萬元,商品和服務支出87.26萬元。

項目支出決算264.60萬元,占21.66%,按支出功能科目劃分,具體如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)決算支出252.87萬元,其中:

(1)預算改革業(yè)務(項)決算支出9.58萬元。

(2)財政國庫業(yè)務(項)決算支出7.87萬元。

(3)其他財政事務支出(項)決算支出235.42萬元。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)相關機構事務(款)決算支出1.8萬元,

(1)專項服務(項)決算支出1.8萬元。

(2)教育支出(類)進修及培訓(款)決算支出4.93萬元。

(3)交通運輸支出(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)決算支出2.00萬元。

(4)資源勘探信息等支出(類) 其他資源勘探電力信息等支出(款)決算支出3.00萬元。

(二)鶴山市財政國庫支付中心2014年支出決算152.84萬元,其中:財政撥款支出152.84萬元,包括:

基本支出133.89萬元,占87.60%,主要為:工資福利支出99.47萬元,對個人和家庭補助18.78萬元,商品和服務支出15.64萬元。

項目支出決算18.95萬元,占12.40%,按支出功能科目劃分,具體如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)決算支出18.95萬元,其中:

(1)財政國庫業(yè)務(項)決算支出11.93萬元。

(2)其他財政事務支出(項)決算支出7.02萬元。

(三)鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年支出決算209.53萬元,其中:財政撥款支出209.53萬元,包括:

基本支出170.87萬元,占81.55%,主要為:工資福利支出114.90萬元,對個人和家庭補助37.45萬元,商品和服務支出18.52萬元。

項目支出決算38.66萬元,占18.45%,按支出功能科目劃分,具體如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)決算支出38.66萬元,其中:

(1)其他財政事務支出(項)決算支出18.66萬元。

(2)其他一般公共服務支出(項)決算支出20.00萬元。

    四、“三公經(jīng)費”支出說明

(一)鶴山市財政局2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共61.21萬元,具體情況如下:

   1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出31.48萬元,2014年公務用車保有量9輛,主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。

 4、公務接待費支出29.73萬元,2014年發(fā)生國內接待100次,接待人數(shù)共3500人。主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。

(二)鶴山市財政國庫支付中心2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共14.01萬元,具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置0萬元。

3、公務用車運行維護費支出6.99萬元,2014年公務用車保有量2輛,主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。

4、公務接待費支出7.02萬元,2014年發(fā)生國內接待28次,接待人數(shù)共880人。主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。

(三)鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.04萬元,具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置0萬元。

3、公務用車運行維護費支出8.46萬元,2014年公務用車保有量2輛,主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。

4、公務接待費支出6.58萬元,2014年發(fā)生國內接待25次,接待人數(shù)共800人。主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。

五、“三公”經(jīng)費增減變化原因:

(一)鶴山市財政局2014年“三公”經(jīng)費支出合計61.21萬元,比上年同期減少11.63萬元。其中:

1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。

3、公務用車運行維護費支出31.48萬元,比上年同期減少0.68萬元,減少原因:        嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。

4、公務接待費支出29.73萬元,比上年同期減少10.95萬元,減少原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。

(二)鶴山市財政國庫支付中心2014年“三公”經(jīng)費支出合計14.01萬元,比上年同期減少57.13萬元。其中:

1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元,比上年同期減少19.52萬元。減少原因:上年購置一臺車。

3、公務用車運行維護費支出6.99萬元,比上年同期減少10.13萬元,減少原因:        嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。

4、公務接待費支出7.02萬元,比上年同期減少27.48萬元,減少原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。

(三)鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年“三公”經(jīng)費支出合計15.04萬元,比上年同期減少6.58萬元。其中:

1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元,比上年同期增減0萬元。

3、公務用車運行維護費支出8.46萬元,比上年同期增加7.57萬元,增加原因:今年調入一臺車,所以公務用車運行維護費有所增加。

4、公務接待費支出6.58萬元,比上年同期減少14.15萬元,減少原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。

 

附件1:部門決算公開(L 國庫支付中心)-.XLS

附件1:部門決算公開(L 資產(chǎn)管理委員會辦公室).XLS

附件1:部門決算公開(財政局).XLS